座谈会上,陶崴嵬介绍了学校总体情况和教育教学改革成效。审计处对学校内部审计的机构设置、制度建设、人员配备、项目开展、工作难点等相关情况进行了专题汇报,希望审计机关、内审指导中心能够在业务指导和工作开展中给予我校更多的支持与关注。
调研组对我校办学特色和内部审计工作给予了充分肯定,认为我校内部审计在领导重视、制度建设、规范化运行、数字化创新等方面的工作扎实有效,并从提高工作站位、强化队伍建设、加强沟通对接等方面提出了指导意见。同时表示,将一如既往支持学校改革发展和内部审计工作,积极为学校改革事业发展提供更优服务。
学校将以此次调研为契机,进一步加强内部审计工作规范化建设,将内部审计融入构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系大格局中统筹谋划部署,充分发挥内部审计自我体检、自我规范、自我预警、自我修正的功能,以高质效审计护航学校高质量发展。